项目概况
项目名称:2025年年报审计服务项目
项目编号:TXB2025-FW-0006
项目概况及采购范围:1. 项目概况:为进一步提升公司财务报表的公允性与可靠性,保证上市公司信息披露的质量与内******有限公司2025年度年报******有限公司及下属子公司年报审计,主要内容包括:(1)公司及其子公司财务审计(含财务报告审计、按照监管要求披露的相关专项审核报告、季度业绩公告执行商定程序、其他需要对外披露的专项报告及国资监管需要出具的报告)(2)内控审计:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计甲方财务报告内部控制的有效性。通过执行上述的内部控制审计工作,乙方对甲方财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露;并应按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则规定的格式和类型出具内部控制审计报告。(3)根据各级证券监管机构对上市公司监管需要提供******事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及相关决策程序后确定合同续签事项,合同按年度分别签订。2.4 服务地点:采购人指定地点2.5 质量要求或服务标准:合格2.6 标段划分:本项目共划分为1个标段, 即TXB2025-FW-0006-01标段。
采购人/采购代理
******有限公司
联系人:吴云 联系人电话:******
******有限公司
联系人:赵婷、丁思宇 联系人电话:025-******-205、202.、******
标段信息
标段名称:2025年年报审计服务项目
标段编号:TXB2025-FW-0006-01
采购类型:9
评审方法:综合评估法
******事务所(特殊普通合伙) 成交价(元)/费率:720000.00